补缴前年度土地增值税同时缴纳罚款和滞纳金科...
请问罚款和滞纳金是否也走“以前年度损益调整”科目,还是走“营业外支出”呢?
符翩翩
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2021-12-23 16:16
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2021-12-23 18:12最佳答案
一、补交税款滞纳金:
借:营业外支出-税款滞纳金
贷:银行存款
二、补缴当年增值税
1、应缴未缴的按正常做
借:应交税费-应交增值税:未交增值税
贷:银行存款
2/1#、经税务检查,需补缴以前年度的增值税
借:以前年度损益调整
贷:应交税费-增值税-税收检查调整
2/2#实际补交税款做:
借:应交税费-增值税-税收检查调整
贷:银行存款
三、补缴所得税做:
1/1#.需要补交以前年度所得税计提做
借:以前年度损益调整
贷:应交税费-企业所得税;
1/2#实际·缴纳所得税做;
借:应交税费-企业所得税;
贷:银行存款
1/3#调整未分配利润做:
借:利润分配-未分配利润;
贷:以前年度损益调整
借:营业外支出-税款滞纳金
贷:银行存款
二、补缴当年增值税
1、应缴未缴的按正常做
借:应交税费-应交增值税:未交增值税
贷:银行存款
2/1#、经税务检查,需补缴以前年度的增值税
借:以前年度损益调整
贷:应交税费-增值税-税收检查调整
2/2#实际补交税款做:
借:应交税费-增值税-税收检查调整
贷:银行存款
三、补缴所得税做:
1/1#.需要补交以前年度所得税计提做
借:以前年度损益调整
贷:应交税费-企业所得税;
1/2#实际·缴纳所得税做;
借:应交税费-企业所得税;
贷:银行存款
1/3#调整未分配利润做:
借:利润分配-未分配利润;
贷:以前年度损益调整
其他回答(共7条)
-
2021-12-23 18:04 龚宁静 客户经理
土地使用税 借营业税金及附加 贷 银行存款
滞纳金 借营业外支出 贷银行存款 -
2021-12-23 17:59 连书耀 客户经理
补缴的增值税,应该先做进项税转出,
借:应交税费-应交增值税(进项税转出)
贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
之后计提应补缴的增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费-未交增值税
缴纳的时候
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
企业所得税:
借:以前年度损益调整,
贷:应交税费——应交所得税
借:利润分配
贷:以前年度损益调整
滞纳金:
借:营业外支出
贷:银行存款 -
2021-12-23 17:53 辛培兵 客户经理
增值税是价外税,所以补交以前年度增值税不通过,以前年度损益调整,科目核算,在,应交税费,下设,增值税检查调整,专门账户核算。
补交以前年度所得税,罚款,滞纳金通过,以前年度损益调整,科目核算,按正常作分录。 -
2021-12-23 17:32 粱俊芳 客户经理
补交时
借:应交税费---应交土地使用税
营业㚈支出---税收滞纳金支出
贷:银行存款
计提时
借:管理费用---土地使用税
货:应交税费---应交土地使用税 -
2021-12-23 17:20 黄百煜 客户经理
1、补缴以前年度的增值税时
借:以前年度损益调整
贷:银行存款(不要再去计提了)
2、税收罚款及滞纳金
借:营业外支出-罚款
滞纳金
贷:银行存款
3、结转以前年度损益调整
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
一定要做该步,结转后以前年度损益调整无余额,否则以前年度损益调整会影响到本年的利润总额,那样就不对了
4、补缴了增值税千万不要忘了补城建税教育费附加,如果是因为隐瞒销售收入补增值税,还记得要补缴企业所得税,处理方法同上。 -
2021-12-23 17:06 赖鹏华 客户经理
补缴以前年度企业所得税以及滞纳金的会计分录要怎么做:
借:以前年度损益调整 (金额为补缴以前年度企业所得税以及滞纳金的总和)
贷:应缴税费 (金额为补缴以前年度企业所得税以及滞纳金的总和)
借:利润分配---未分配利润
贷:以前年度损益调整 (金额为补缴以前年度企业所得税以及滞纳金的总和) -
2021-12-23 16:49 连伟杰 客户经理
补缴以前年度企业所得税以及滞纳金的会计分录为:
1、借:应交税费--应交企业所得税
借:营业外支出---滞纳金支出
贷:银行存款
2.同时做、
借:以前年度损益调整
贷:应缴税费 ---企业所得税
3、另外需调整未分配利润做
借:利润分配---未分配利润
贷:以前年度损益调整
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